
新公司成立,沒有收到實收資本,報銷辦公費用和發(fā)工資,是直接貸應付賬款-法人還是先借法人款再報銷
答: 貸其他應付款就可以。
工資發(fā)放和計提,還有社保費的賬務處理是這樣嗎?發(fā)放上月工資:借:應付職工薪酬-工資×× 貸:其他應收款~社?!痢? 銀行存款××計提本月工資:借:管理費用-工資××貸:應付職工薪酬-工資××付本月社保費:借:管理費用-社?!痢? 其他應收款-社?!痢临J:銀行存款××
答: 社保單位部分要先計提后繳納,借:管理費用 貸:應付職工薪酬。繳納借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:銀行。如果是先繳納后收回個人部分,可以用其他應收款科目核算。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
認繳出資的企業(yè),確認實收資本時:借:其他應收款,貸:實收資本,支付辦公費1000元,時:借:管理費用一辦公費,貸:其他應收款,這樣對嗎?支付費用有一張原始憑證是辦公用品發(fā)票,還需要打1000元的收據(jù)嗎?
答: 你好,認繳的出資,股東沒有實際繳納出資是不需要做第一筆分錄的 這個費用的個人墊付?
公司這個月資金緊張,向股東借錢發(fā)工資,最后歸到實收資本賬戶,分錄這樣做可以嗎? 借:管理費用——工資 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:實收資本
老師,您好,請問銀行開戶時,股東存入基本戶2萬,購買辦公用品花完了,老板再往基本戶打款的錢,做實收資本,還是做應付賬款呢?
發(fā)放辦公室文員工資,發(fā)放施工人員工資,走什么科目?是管理費~工資,制造費用~工資,還是應付職工薪酬,貸其他應付款
因為沒有實收資本,買空調(diào),辦公桌椅,工資的錢是老板付的,貸方都用其他應付款_老板,借方可以都入管理費用_開辦費嗎?

