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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-22 11:27

您好!借管理費用-工資 制造費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬

夏了南城暖了北港 追問

2017-06-22 11:29

@宋老師:然后發(fā)放的時候再把應(yīng)付職工薪酬沖減了?借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款~某某?

宋生老師 解答

2017-06-22 11:31

您好!發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金等。

夏了南城暖了北港 追問

2017-06-22 11:32

@宋老師:好的 老師沒有現(xiàn)金,帳上沒錢,可以貸其他應(yīng)付款吧

宋生老師 解答

2017-06-22 11:33

您好!可以的。如果沒有的話可以這樣

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相關(guān)問題討論
您好!借管理費用-工資 制造費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬
2017-06-22 11:27:57
您好,您能再描述一下,您是在食堂做賬,還是在撥付經(jīng)費的單位做賬。
2016-10-12 11:45:43
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
同學你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
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