
老師,如果對方給我們多開了點金額,能不能用,我們按實際的金額做賬可以不
答: 您好 按實際支付的金額入賬就好了
暫估的和實際開票的金額一樣,要如何做賬呢
答: 沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下,我一套賬,我做賬的時候是根據(jù)開票做賬的,但是我出貨的跟我開票的不一樣,我應該怎么處理比較好呢(我的意思是我公司開票是10萬,但是我當月的實際出貨時100萬,而且開票的金額還不是當月的那些出貨的金額,我應該怎么入賬,不是開票不一致等問題,是一套賬,發(fā)貨時間跟開票時間不一樣,怎么做比較合理?是這個意思)
答: 按照開票的來做,然后結轉(zhuǎn)成本就可以了,按照開票的數(shù)量對應的成本來


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2019-12-19 11:03
辜老師 解答
2019-12-19 11:04
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辜老師 解答
2019-12-19 11:10