
老師,如果對方給我們多開了點(diǎn)金額,能不能用,我們按實(shí)際的金額做賬可以不
答: 您好 按實(shí)際支付的金額入賬就好了
暫估的和實(shí)際開票的金額一樣,要如何做賬呢
答: 沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下,我一套賬,我做賬的時(shí)候是根據(jù)開票做賬的,但是我出貨的跟我開票的不一樣,我應(yīng)該怎么處理比較好呢(我的意思是我公司開票是10萬,但是我當(dāng)月的實(shí)際出貨時(shí)100萬,而且開票的金額還不是當(dāng)月的那些出貨的金額,我應(yīng)該怎么入賬,不是開票不一致等問題,是一套賬,發(fā)貨時(shí)間跟開票時(shí)間不一樣,怎么做比較合理?是這個(gè)意思)
答: 按照開票的來做,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,按照開票的數(shù)量對應(yīng)的成本來


F 追問
2020-01-17 09:57
bamboo老師 解答
2020-01-17 09:58