老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

17年公司租賃的辦公室因?yàn)榉繓|原因,每個(gè)月5千的房租只能取得1600發(fā)票,導(dǎo)致一年下來(lái),欠了很多發(fā)票。之前是掛賬在上任財(cái)務(wù)賬面上的,現(xiàn)在她離職了,我找其他發(fā)票來(lái)沖抵這些欠票可以吧? 如果這樣處理的話,入賬是不是要先把掛在她賬面的其他應(yīng)收款先轉(zhuǎn)到我賬面,借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)收款-上任財(cái)務(wù) 再一筆:借:交通費(fèi)/其他費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款
答: 不用的 直接沖其他應(yīng)收款-上任財(cái)務(wù)就可以
支付辦公室押金為什么是記在其他應(yīng)收款里,不是應(yīng)該支付出去的嗎,為什么是應(yīng)收款
答: 你好 應(yīng)收賬款是采購(gòu)商品和服務(wù)時(shí)用這個(gè)科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
剛到公司,辦公室里純凈水桶的押金,上個(gè)會(huì)計(jì)記在經(jīng)辦人的其他應(yīng)收款里,這樣可以嗎
答: 你支付出去的可以,

