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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-19 19:49

您好
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借方藍字
貸:應交稅費-未交增值稅

I See 追問

2019-12-19 19:51

但是是前幾個月的

I See 追問

2019-12-19 19:51

我當時少做一個分錄了

I See 追問

2019-12-19 19:51

如果這樣做的話,我的未交就不平

bamboo老師 解答

2019-12-19 19:53

那您進項稅額轉出需要繳納增值稅么

I See 追問

2019-12-20 09:00

我當時就已經繳稅了,我的稅沒錯,當時未交增值稅已經包含轉出那一部分,是我當時少做一步

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:02

少做的話 現在補做就可以了

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:02

或者把科目余額表給我看看

I See 追問

2019-12-20 09:08

補不進去,我的未交是平的

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:10

那您把科目余額表截圖我看看

I See 追問

2019-12-20 09:12

我發(fā)了照片,說是壓縮中

I See 追問

2019-12-20 09:12

麻煩老師幫我看下,感謝

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:18

那您現在年末把增值稅下三級科目結平就可以了

I See 追問

2019-12-20 09:35

其他平了,轉出未交增值稅借方還有13303.25

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:47

您截圖的還有別的科目有余額啊

I See 追問

2019-12-20 10:00

現在問題是借方有個轉出未交增值稅掛了,我要沖啥科目把它結平

bamboo老師 解答

2019-12-20 10:33

您把您目前的科目余額表截圖給我看看 然后寫分錄
您上面截圖的不是顯示只有轉出未交增值稅有余額

上傳圖片 ?
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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好!沒有規(guī)定要結轉進項稅 只要轉差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
同學。月末對于應交未交的增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
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