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萍
于2019-12-20 11:31 發(fā)布 ??1270次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-20 11:41
是的,計入制造費用—福利費 貸:應付職工薪酬—福利費
萍 追問
2019-12-20 12:35
嗯,然后下一步分錄是不是借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 呢?
辜老師 解答
2019-12-20 12:37
是的,是這樣賬務處理的
2019-12-20 13:54
好的,謝謝老師指點
好的,客氣,幫到你就好
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結(jié)轉(zhuǎn)應付職工薪酬為什么在貸方
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討論
應付職工薪酬最后結(jié)轉(zhuǎn)成什么
公司應付職工薪酬月結(jié)轉(zhuǎn)后在貸方,正常嗎。要怎么弄
老師!問下應付職工薪酬為什么要結(jié)轉(zhuǎn)?
應付職工薪酬為什么在貸方呢?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過的不應該在借方嗎?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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萍 追問
2019-12-20 12:35
辜老師 解答
2019-12-20 12:37
萍 追問
2019-12-20 13:54
辜老師 解答
2019-12-20 13:54