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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-20 11:41

是的,計入制造費(fèi)用—福利費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)

追問

2019-12-20 12:35

嗯,然后下一步分錄是不是借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)  貸:銀行存款  呢?

辜老師 解答

2019-12-20 12:37

是的,是這樣賬務(wù)處理的

追問

2019-12-20 13:54

好的,謝謝老師指點(diǎn)

辜老師 解答

2019-12-20 13:54

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
您好,計提的時候是在代發(fā)。
2022-06-13 10:13:28
會的,這個會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,
2020-02-20 17:46:45
同學(xué),你好,工資每個月按時計提
2020-03-18 12:26:26
你好,應(yīng)付職工薪酬,是負(fù)債類科目,月末如有余額,應(yīng)該放在那里不動,不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。
2019-04-01 17:24:27
你沒有發(fā)下去吧 發(fā)放之后沒余額
2019-06-13 09:12:09
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