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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-20 12:25

你好,這個發(fā)票是當(dāng)年的嗎

紫璃 追問

2019-12-21 07:51

是當(dāng)年的

郭老師 解答

2019-12-21 09:08

借應(yīng)付賬款貸原材料,進項轉(zhuǎn)出13
借原材料貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
補增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
借轉(zhuǎn)出未交貸查補稅款
借查補稅款貸銀存
然后做3%的發(fā)票借原材料,進項貸銀存
借生產(chǎn)成本貸原材料
借庫存商品貸原材料
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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你好,這個發(fā)票是當(dāng)年的嗎
2019-12-20 12:25:59
進項稅額轉(zhuǎn)出后  分錄是什么呢
2023-08-29 17:06:22
什么原因?需要進項轉(zhuǎn)出?
2023-02-10 11:45:06
  1、取得企業(yè)的增值稅專用發(fā)票,并且認(rèn)證,會計處理:   借:庫存商品   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸:應(yīng)付賬款   2、取得稅務(wù)機關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,將當(dāng)期的進項稅額轉(zhuǎn)出,會計處理   借:庫存商品   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅額)   3、收到銷售方開具的增值稅紅字發(fā)票,不需要進行認(rèn)證(注:如果認(rèn)證了,會計處理和未認(rèn)證相同),會計處理   借:庫存商品(紅字沖減)   貸:應(yīng)付賬款(紅字沖減)
2021-12-09 13:02:04
轉(zhuǎn)出也沒有做嗎 補的那個稅
2019-11-29 18:04:42
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