您好老師,我司購(gòu)買廠房由于某些問(wèn)題發(fā)票一直尚未開(kāi)具,購(gòu)買廠房一共半年,又出售廠房也未給購(gòu)房者發(fā)票請(qǐng)問(wèn)這樣的會(huì)計(jì)分錄如何做呢
默默
于2019-12-20 13:38 發(fā)布 ??960次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2019-12-20 13:41
1、購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票需要暫估入賬;
借;固定資產(chǎn)
貸;銀行存款
2、銷售時(shí);
a、借;固定資產(chǎn)清理
借;累計(jì)折舊
貸;固定資產(chǎn)
b、借;銀行存款
借;固定資產(chǎn)清理
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方)
貸;固定資產(chǎn)清理
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借:應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2017-10-20 09:24:51

你好同學(xué),你要寫兩個(gè)憑證
第一個(gè)是去年的憑證,你要記得將損益用以前年度損益調(diào)整代替而且是紅字的,然后再寫一個(gè)正確的憑證就可以了同學(xué)。
2020-07-08 16:14:00

1、購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票需要暫估入賬;
借;固定資產(chǎn)
貸;銀行存款
2、銷售時(shí);
a、借;固定資產(chǎn)清理
借;累計(jì)折舊
貸;固定資產(chǎn)
b、借;銀行存款
借;固定資產(chǎn)清理
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方)
貸;固定資產(chǎn)清理
2019-12-20 13:41:09

您好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-05-13 15:34:26

同學(xué),你好
可以按中介服務(wù)費(fèi)入賬
2021-06-06 18:42:00
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