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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-20 17:50

您好
請問是銷項稅額大于進(jìn)項稅額么

紫蘇水袖 追問

2019-12-20 17:51

是的

bamboo老師 解答

2019-12-20 17:52

可以這樣寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

紫蘇水袖 追問

2019-12-20 17:58

老師我沒看懂

bamboo老師 解答

2019-12-20 18:07

您把您進(jìn)項稅額銷項稅額的寫出來 給您帶上數(shù)字您看了容易理解些

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你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好,增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅。銷項稅就是公司開了發(fā)票,對應(yīng)的稅額,進(jìn)項稅就是別人開給您公司的發(fā)票對應(yīng)的稅額,進(jìn)項稅額可以抵減銷項稅額,進(jìn)項稅額在借方,他是應(yīng)交稅費(fèi)的抵減科目,正常應(yīng)交稅費(fèi)在貸方,抵減科目在相反方向。
2019-10-28 21:58:55
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好,進(jìn)項是采購,買入時記錄的,銷項是銷售、賣出時記錄的。
2022-01-03 17:48:53
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