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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-03 22:40

同學,你這里不是說你銷售的話要交的稅,如果說你今天對外賣出東西,這個是屬于你的銷項稅額,這個才會導(dǎo)致你應(yīng)該繳納的稅增加是在貸方。今天購買東西買進來,這個是屬于你來進項稅哦,這次會導(dǎo)致里交的稅減少的,所以說在借方

暴躁的金針菇 追問

2020-04-03 22:46

老師,我能再問您一個問題嗎?謝謝老師! 就是甲公司出售給乙公司一批產(chǎn)品,甲公司應(yīng)該編制會計分錄,應(yīng)交稅費(銷項稅額)  ,那對于乙公司應(yīng)該承擔的費用是銷項稅額和產(chǎn)品本身的費用嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-03 22:47

是的嗯,對于公司而言,它是夠買方,那么他就承擔了這個稅和這個產(chǎn)品的一個成本。

暴躁的金針菇 追問

2020-04-03 22:50

謝謝老師,還有最后一個小問題,
那如果甲公司從乙公司購買原材料的話,甲公司編制會計分錄時,應(yīng)交稅費(進項稅額)應(yīng)該記在借方嘛?非常感謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-03 23:41

是的,理解是對的。

暴躁的金針菇 追問

2020-04-04 00:01

謝謝老師!太感謝了!

陳詩晗老師 解答

2020-04-04 09:50

客氣,祝你工作愉快。

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你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好,增值稅=銷項稅-進項稅。銷項稅就是公司開了發(fā)票,對應(yīng)的稅額,進項稅就是別人開給您公司的發(fā)票對應(yīng)的稅額,進項稅額可以抵減銷項稅額,進項稅額在借方,他是應(yīng)交稅費的抵減科目,正常應(yīng)交稅費在貸方,抵減科目在相反方向。
2019-10-28 21:58:55
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
可以在做9月份的憑證時一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2023-10-19 21:30:24
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