
每月計提工資時生產(chǎn)成本的貸方應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時貸方也是應(yīng)付職工薪酬是不是重復(fù)了?
答: 那肯定是賬務(wù)處理錯了。 計提時 借:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:生產(chǎn)成本——制造費用
廣告公司,借生產(chǎn)成本,工人工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本,對嗎
答: 您好,您廣告公司實際沒有生產(chǎn)吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師。我司是制造加工業(yè)(一年只加工三個月,平時銷售),舊賬是多提了應(yīng)付職工薪酬(賬是前會計做的),過了結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本會計期間,我需沖銷多提的應(yīng)付職工薪酬,借:???貸應(yīng)付職工薪酬(紅字)。謝謝
答: 您好,看前面那個會計的做的憑證,做紅字沖銷就行了。


白開水@葉葉 追問
2019-12-22 09:17
白開水@葉葉 追問
2019-12-22 09:19
微微老師 解答
2019-12-22 09:21
白開水@葉葉 追問
2019-12-22 09:27
微微老師 解答
2019-12-22 09:36
白開水@葉葉 追問
2019-12-22 09:38
微微老師 解答
2019-12-22 09:47