
老師,剛?cè)肼毿鹿荆先螘嬞徺I庫商品未收到進(jìn)項發(fā)票,月末暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月剛收到發(fā)票,如何賬務(wù)處理,謝謝!
答: 您好!分錄跟之前的一樣,只是先紅字沖減之前的金額,然后按正確的金額再做一次
暫估入庫,等發(fā)票到了實際成本大于暫估結(jié)轉(zhuǎn)的如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,直接紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄。 您這個暫估入庫的材料,有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年收到發(fā)票,之前做的暫估入庫,成本也是暫估結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?
答: 新年好 把之前暫估入庫的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


顧玲梅 追問
2019-12-23 12:10
宋生老師 解答
2019-12-23 15:12