老師,認(rèn)證不抵扣的發(fā)票做憑證是不是不用把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅做進去?
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于2019-12-23 15:36 發(fā)布 ??1108次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-23 15:37
您好,應(yīng)該計入 待抵扣進項稅額 科目
相關(guān)問題討論

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸:進項稅額300
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅300
貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23

你好!可以的。你可以直接用申報來做附件
2024-07-09 08:12:08

你好,對的,有抵扣不用做憑證。
2017-03-12 01:19:49

可以這樣處理的
2018-11-06 17:09:01

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 10:29:38
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