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送心意

李煜老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-12-23 17:46

可以根據(jù)完工進度預(yù)估成本
借 生產(chǎn)成本 分包成本
貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估
沖銷的時候
借 生產(chǎn)成本(差額)
貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估(紅字)
    應(yīng)付賬款 開票(藍字)
    應(yīng)交增值稅 進項稅額

‖Infanta? 追問

2019-12-23 17:48

我們這個行業(yè)在估計要一年才能收到尾款押金發(fā)票,那么匯算清繳允許抵扣嗎?我們押金是合同5%

‖Infanta? 追問

2019-12-23 17:50

那我們要押金收到發(fā)票了,在結(jié)轉(zhuǎn)收入成本?

李煜老師 解答

2019-12-23 17:58

押金是不作為成本的,作為其他應(yīng)收款,除非收到發(fā)票轉(zhuǎn)入成本

‖Infanta? 追問

2019-12-23 18:20

‖Infanta? 追問

2019-12-23 18:20

可以預(yù)提呀

‖Infanta? 追問

2019-12-23 18:21

只是不知道匯算請繳可以睡前抵扣?還是調(diào)增

‖Infanta? 追問

2019-12-23 18:22

我們押金是尾款約定的不是單獨約定

李煜老師 解答

2019-12-23 19:07

沒有開具發(fā)票是不能稅前扣除的,要調(diào)整的

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可以根據(jù)完工進度預(yù)估成本 借 生產(chǎn)成本 分包成本 貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估 沖銷的時候 借 生產(chǎn)成本(差額) 貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估(紅字) 應(yīng)付賬款 開票(藍字) 應(yīng)交增值稅 進項稅額
2019-12-23 17:46:42
你好,收入的要做未開票收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(銷項稅額)
2019-04-23 15:46:34
你好!你可以同樣做入庫出庫。 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 然后發(fā)出去,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
2017-07-18 15:29:25
借:庫存商品 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款,發(fā)貨,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項,結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2017-07-18 16:05:06
你可以先暫估成本,然后匯算清繳之前來票沖銷暫估的,按照收到的發(fā)票來做
2019-12-23 17:14:52
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