我們是裝修工程企業(yè),我們的成本基本是分包,所以有很多押金尾款需要明年底付款,所以對方不能開發(fā)票,那么我們算成本呢,可以沒有發(fā)票直接按合同入?那么發(fā)票來了我我怎么調(diào)賬呢,請明示會計分錄?
‖Infanta?
于2019-12-23 17:34 發(fā)布 ??670次瀏覽
- 送心意
李煜老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-12-23 17:46
可以根據(jù)完工進度預(yù)估成本
借 生產(chǎn)成本 分包成本
貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估
沖銷的時候
借 生產(chǎn)成本(差額)
貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估(紅字)
應(yīng)付賬款 開票(藍字)
應(yīng)交增值稅 進項稅額
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可以根據(jù)完工進度預(yù)估成本
借 生產(chǎn)成本 分包成本
貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估
沖銷的時候
借 生產(chǎn)成本(差額)
貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估(紅字)
應(yīng)付賬款 開票(藍字)
應(yīng)交增值稅 進項稅額
2019-12-23 17:46:42

你好,收入的要做未開票收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(銷項稅額)
2019-04-23 15:46:34

你好!你可以同樣做入庫出庫。
借庫存商品 貸預(yù)付賬款
然后發(fā)出去,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
2017-07-18 15:29:25

借:庫存商品 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款,發(fā)貨,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項,結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2017-07-18 16:05:06

你可以先暫估成本,然后匯算清繳之前來票沖銷暫估的,按照收到的發(fā)票來做
2019-12-23 17:14:52
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