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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 19:25

借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資   應(yīng)付職工薪酬-社保、年金
借:應(yīng)付職工薪酬-工資  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  其他應(yīng)付款-社保、年金  銀行存款
借:事業(yè)支出  貸:資金結(jié)存-貨幣資金或者零余額賬戶用款額度

危機(jī)的小白菜 追問(wèn)

2019-12-23 19:27

老師,如果走授權(quán)支付的項(xiàng)目支出是給他人繳納醫(yī)療保險(xiǎn),個(gè)人部分是收來(lái)的現(xiàn)金,單位部分走直接支付的方式,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做分錄

董老師 解答

2019-12-23 19:30

那個(gè)人的工資會(huì)多發(fā)嗎。畢竟沒(méi)有從工資里面扣除

危機(jī)的小白菜 追問(wèn)

2019-12-23 19:34

這個(gè)是項(xiàng)目支出的,不是單位里的人,工資已經(jīng)發(fā)放了,沒(méi)扣除醫(yī)保,但醫(yī)保需要從我們單位走

董老師 解答

2019-12-23 19:41

您好,我理解的是因?yàn)闆](méi)扣除個(gè)人醫(yī)保,所以工資多發(fā)了
如果是這樣,單位沒(méi)有負(fù)擔(dān)個(gè)人部分醫(yī)保,所以掛往來(lái)
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   其他應(yīng)付款 銀行存款
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款
借 其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
借:事業(yè)支出-工資 貸:資金結(jié)存-貨幣資金或者零余額賬戶用款額度
借 事業(yè)支出-社保單位部分  貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入
個(gè)人自己繳納部分不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)

危機(jī)的小白菜 追問(wèn)

2019-12-23 19:42

好的,謝謝老師

董老師 解答

2019-12-23 19:52

不用客氣滿意的話給個(gè)五星好評(píng)謝謝

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借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保、年金 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-社保、年金 銀行存款 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金或者零余額賬戶用款額度
2019-12-23 19:25:21
借,行政支出 貸,零余額賬戶用款額度 借,單位管理費(fèi)用 貸,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度
2019-12-04 15:16:14
是的,預(yù)算會(huì)計(jì)是按實(shí)際支付金額,收付 實(shí)現(xiàn)制處理。所以是包含的
2020-03-03 14:36:12
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn) 制,沒(méi)有收付資金是不作處理
2019-08-22 10:56:24
計(jì)提分錄,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,單位管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付工資 預(yù)算會(huì)計(jì),計(jì)提不做處理
2019-09-21 10:59:35
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