
信用減值損失借方余額應(yīng)該是月底還是年底結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么寫分錄呢?
答: 您好,應(yīng)該月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:信用減值損失
年末其他結(jié)余貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?專用結(jié)余貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?非財(cái)政撥款結(jié)余借方余額和非財(cái)政撥款結(jié)余分配借方余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄??
答: 借,非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸,非財(cái)政撥款結(jié)余
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅有借方余額?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做?
答: 你好,要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額?期末有留底進(jìn)項(xiàng),待抵扣也有余額在借方。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師,請(qǐng)問主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn),借方和貸方都有金額,結(jié)轉(zhuǎn)貸加貨減借等于余額這步用做分錄嗎


lvjie 追問
2019-12-24 09:30
宸宸老師 解答
2019-12-24 09:33
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2019-12-24 09:34
宸宸老師 解答
2019-12-24 09:35
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宸宸老師 解答
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