
老師好,就是11月的發(fā)票是對(duì)公付的,然后我們還沒付,比如辦公費(fèi)的,現(xiàn)在我可以這樣做分錄嘛?借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)收款—老板(沖老板備用金)然后12銀行回單回來的時(shí)候再調(diào)整上面分錄借:其他應(yīng)收款—老板貸:銀行存款這樣可以嗎?
答: 可以的,可以這樣做沒問題
單位銀行直接報(bào)銷員工費(fèi)用 貸方直接銀行存款一個(gè)分錄還是通過其他應(yīng)收款過渡 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發(fā)票直接來報(bào)銷的,可以不用通過其他應(yīng)收款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公戶付款,只有銀行回單,沒有發(fā)票,外帳做的:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,這個(gè)后期怎么沖
答: 以后實(shí)際支付款項(xiàng)時(shí), 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款


豆豆 追問
2019-12-24 16:09
maize老師 解答
2019-12-24 16:11
豆豆 追問
2019-12-24 16:31
maize老師 解答
2019-12-24 16:51