
比如把庫品商品單獨送客戶,視同銷售了分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 ?這里的只有贈送單,銷售費用能所得稅前扣除嗎?
答: 分錄正確??梢远惽翱鄢?。祝您工作愉快!
視同銷售了 借 銷售費用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 這里的只有贈送單,銷售費用能所得稅前扣除嗎?
答: 你好 視同銷售的情況 只要商品之前是有發(fā)票的 就可以進行所得稅扣除
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,我剛才了您的一個回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認成本。您的回答是先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預(yù)付帳款但做進原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
答: 你好! 可以的,可以稅前扣除的

