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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-12-25 11:39

借:管理費用(租金)1000元,借:應付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元

venus老師 解答

2019-12-25 11:42

重新回答下,首先,你預付時應該做分錄:
借:管理費用-房租費1000(10月的)
借:預付賬款-預付房租2000(11、12月的)
貸:銀行存款 3000
這樣處理付款的業(yè)務后,到11月12月每月做一張轉賬憑證,分錄為:
借:管理費用-房租費 1000
貸:預付賬款-預付房租1000

紫晶 追問

2019-12-25 11:50

好的,謝謝,還有押金的分錄:借:其他應收款(押金)10000,貸:銀行存款10000這樣對不對,謝謝!

venus老師 解答

2019-12-25 11:54

借:其他應收款(押金)10000,貸:銀行存款10000  沒問題

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相關問題討論
你好? 咱用的小準則 嗎
2023-05-15 16:10:12
你好 這是2000是消費的還是沖值 的 ?
2020-05-14 10:08:27
您好!第二個月借:管理費用120 貸:預付賬款120
2016-10-22 10:23:04
你好 退的把你之前多計提和繳納的分錄沖回來 借管理費用負數貸應付職工薪酬負數 借銀行存款貸應付職工薪酬
2019-08-13 11:05:30
是的,這個管理費用這個分錄你按月做就可以
2019-07-04 17:48:55
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