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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-01-17 14:05

我們是分三個階段付款,現(xiàn)在是第一階段,不用等全部付款完再計入待攤費用嗎?第一階段付款是收到了40000的普票,這40000不用計入待攤費用嗎?為什么直接計入了管理費用,不是應(yīng)該分期攤銷嗎?后期計入管理費用之后,二級科目是開辦費還是什么?

駱文佳 追問

2017-01-17 14:12

第二個問題沒回,就是為什么直接計入管理費用的辦公費,而不計入待攤費用?這個可以一次性攤銷嗎,不用說分幾年攤銷

袁老師 解答

2017-01-17 13:56

如果兩個連一起的時候,等發(fā)票到了,借:待攤費用,貸:預(yù)付賬款

袁老師 解答

2017-01-17 14:07

不用,到一筆計入一筆,攤銷分錄是借:管理費用貸:待攤費用,辦公費

袁老師 解答

2017-01-17 14:13

都攤銷吧,弄一致吧

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相關(guān)問題討論
你好? 咱用的小準則 嗎
2023-05-15 16:10:12
你好 退的把你之前多計提和繳納的分錄沖回來 借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬
2019-08-13 11:05:30
是的,這個管理費用這個分錄你按月做就可以
2019-07-04 17:48:55
你好 這是2000是消費的還是沖值 的 ?
2020-05-14 10:08:27
您好!第二個月借:管理費用120 貸:預(yù)付賬款120
2016-10-22 10:23:04
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