
小規(guī)模建安企業(yè),跨區(qū)域項(xiàng)目開增值稅專用發(fā)票預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/個(gè)稅/所得稅貸銀存
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,增值稅13%,款項(xiàng)入賬,會(huì)計(jì)分錄
答: 借:銀行存款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅13
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開增值稅專用發(fā)票,并且已繳納稅款,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
代開增值稅專用發(fā)票稅款已繳,但發(fā)票作廢了,已經(jīng)做紅字發(fā)票分錄,收到退稅憑證,如何做會(huì)計(jì)分錄。
10月份開增值稅專用發(fā)票14300,由于金額錯(cuò)誤,11月又重新開具增值稅專用發(fā)票14299.97,有金額差異0.03.會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅銷售自產(chǎn)設(shè)備后找國稅代開增值稅專用發(fā)票,開票時(shí)稅款已扣,確認(rèn)收入和交稅的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?

