
應(yīng)收賬款設(shè)置了輔助核算往來單位,但是填制憑證時(shí),輔助核算打開的,不能編輯,也不能新增
答: 別再憑證頁面 在供應(yīng)商那里增加編輯
應(yīng)收賬款設(shè)置了輔助核算往來單位,但是填制憑證時(shí),輔助核算打開的,不能編輯,也不能新增
答: 你好,在基礎(chǔ)檔案里輔助核算項(xiàng)是否已設(shè)立明細(xì)?你們使用的什么財(cái)務(wù)軟件?找軟件的售后給你維護(hù)一下相關(guān)功能
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們開票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個(gè)應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進(jìn)行沖銷。
答: 您好 借:營業(yè)外支出(財(cái)務(wù)費(fèi)用) 貸:應(yīng)收賬款
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?
就是我方開票是按單價(jià)1.75開的票后來對方和我們這邊銷售協(xié)商按1.71開,所以票多開了金額但并沒有寄回,只是寄了一個(gè)情況說明讓我們沖應(yīng)收賬款,這怎么做憑證啊
甲客戶商應(yīng)收賬款期末余額39140在貸方,乙客戶商應(yīng)收賬款期末余額19140在借方,現(xiàn)兩客戶商并戶該怎么做憑證 甲并入乙

