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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-25 18:21

你好  年末走壞賬處理借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

追問

2019-12-25 18:33

還有一個就是我們7月份老板開了幾張發(fā)票,后來8月份又想作廢,但是沒作廢明白就相當(dāng)于又在8月開了幾張負(fù)的發(fā)票,但不是銷項負(fù)數(shù)紅字發(fā)票…導(dǎo)致我現(xiàn)在做完賬,發(fā)現(xiàn)開的負(fù)的發(fā)票在我的賬上這家企業(yè)應(yīng)收余額是負(fù)的,這種情況應(yīng)該怎么處理?

meizi老師 解答

2019-12-25 19:54

你好 開的是什么發(fā)票 ? 專票還是普票 。沒作廢明白是啥意思 怎么做分錄的?

追問

2019-12-25 19:58

普票,比如7月我們原來開的發(fā)票是50,后來8月我們老板想作廢開的就是-50的發(fā)票,但是這個不是紅字發(fā)票因為上面沒有銷項負(fù)數(shù)…我就按照老板開的-50正常做的分錄…但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款這個企業(yè)的余額為負(fù)數(shù),所以想問問怎么解決

meizi老師 解答

2019-12-25 19:59

你好  你開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖 那么你做分錄 肯定是 借應(yīng)收賬款紅字貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 應(yīng)交稅費紅字的。  你當(dāng)期沒有應(yīng)收賬款的正數(shù)嗎? 如果沒有的話  應(yīng)收賬款就會是負(fù)數(shù)的

追問

2019-12-25 20:01

沒有,但是應(yīng)收賬款不應(yīng)該是負(fù)數(shù),就想問問有什么辦法能給沖0

meizi老師 解答

2019-12-25 20:09

那要看你是怎么做賬的 我看下你分錄 寫下看看

追問

2019-12-25 20:09

分錄就是按你上面說的那樣

meizi老師 解答

2019-12-25 20:11

你好 那你分錄是正確的 你不需要調(diào)整  不能去沖0 了。 你實際紅沖發(fā)票 是做應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的

追問

2019-12-25 20:12

沒有,不是紅沖發(fā)票,紅沖發(fā)票上面不是應(yīng)該有銷項負(fù)數(shù)么…我們這個沒有

追問

2019-12-25 20:13

我現(xiàn)在想把這個負(fù)數(shù)變成平的

meizi老師 解答

2019-12-26 09:05

你好 你當(dāng)期有沒有銷項的正數(shù)。你月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去   銷項稅就余額是0

追問

2019-12-26 10:54

老師我家財務(wù)軟件沒有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備,有沒有什么科目或者別的方法吧0.5差異沖掉?

meizi老師 解答

2019-12-26 10:56

你好 那你就做財務(wù)費用里面去 。 到時匯算調(diào)整就行了

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你好 年末走壞賬處理借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2019-12-25 18:21:11
你好,上月應(yīng)收的醫(yī)療款異地未收回,在其他應(yīng)收款借方掛賬就是了?
2023-06-16 10:26:50
這個是不大的,參照處理即可的
2018-08-17 12:01:56
確實查不出來的話 只能 借:營業(yè)外支出 或者 管理費用 貸:應(yīng)收賬款
2020-01-09 16:46:06
您好,您的意思是由于降價所產(chǎn)生的差異是嗎,那需要在相同噸位的情況下的吧
2020-07-04 20:58:51
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