
我司之前收到有些發(fā)票比實際付款金額大,在處理的時候掛的往來單位和個人,都不用支付了,年底了應付和其他應付賬款貸方余額,其實已經付完了,年底了,用不用把余額處理,如何去處理,分錄怎么做?
答: 你好,不用支付了,轉入營業(yè)外收入沖平,
其他應付款/個人社保社保分有借方余額分錄怎么調
答: 借:其他應付款,貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司賬不平,其他應付款-社保金,借方余額1500.如果找不到原因,怎么調整呢,分錄怎么做
答: 你好 ;? 其他應付款借方有余額 ;? 這個說明你們繳納支付給了社保局 。? 你是不是工資 扣除的時候 貸方金額少扣除了導致了 差異金額?


楊楊楊11 追問
2019-12-25 21:10
莊老師 解答
2019-12-25 21:35