
老師您好,分店取得的銷售款項(xiàng)要上交到總店,請問對于總店和分店各自該如何做分錄?是走其他應(yīng)付/收款嗎?但是走其他應(yīng)付/收款好像不對,因?yàn)榈侥甑走@些科目掛賬太多又該如何平呢?
答: 你好,同學(xué)。 分店 借 銀行存款 貸 營業(yè)收入 借 內(nèi)部往來 貸 銀行存款 你這是專門 設(shè)置一個內(nèi)部往來科目,不是其他應(yīng)收付款處理。
同一個人在其他應(yīng)付和其他應(yīng)收賬中均有賬目,如何合并到一個科目中(是往來的借款) 求助兩個都有余額,應(yīng)收不常用怎么做分錄就是我公司向A借了10萬,后來A購貨的時候讓我們給3萬,然后我付的者萬就直接給做到應(yīng)收里了A采購的單位和我公司也有業(yè)務(wù)往來
答: 您好!借:應(yīng)付賬款3 貸:應(yīng)收賬款3
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款兩個科目要怎么做分錄?借 其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款,可以這樣做嗎?
答: 你好 具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
應(yīng)付賬款科目轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目分錄是借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款吧
老師,我們公司借款100萬給A公司,請問會計(jì)分錄怎么做?能否不用其他應(yīng)收其他應(yīng)付,而用預(yù)收預(yù)付科目呢?謝謝
老師你好,請問公司下個月做簡易注銷,這些跟法人之間的其他應(yīng)付款如何做分錄沖減,具體怎么寫才體現(xiàn)公司無債務(wù)
老師,您好,請問下銀行付給法人的款怎么做分錄,之前其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)100萬,怎么調(diào)整,現(xiàn)金余額只有2萬,


墨苑 追問
2019-12-26 20:43
陳詩晗老師 解答
2019-12-26 21:33