
同一個(gè)人在其他應(yīng)付和其他應(yīng)收賬中均有賬目,如何合并到一個(gè)科目中(是往來的借款) 求助兩個(gè)都有余額,應(yīng)收不常用怎么做分錄就是我公司向A借了10萬,后來A購(gòu)貨的時(shí)候讓我們給3萬,然后我付的者萬就直接給做到應(yīng)收里了A采購(gòu)的單位和我公司也有業(yè)務(wù)往來
答: 您好!借:應(yīng)付賬款3 貸:應(yīng)收賬款3
老師 你好收到法人的款,分錄怎么做。用其他應(yīng)付,還是其他應(yīng)收。這兩個(gè)科目老分不清楚。
答: 收到法人的款,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到客戶15萬,沖應(yīng)收12萬,沖其他應(yīng)收1.5萬,沖其他應(yīng)付6千,還有0.9萬,客戶不給了,怎么做分錄?謝謝
答: 不支付的記營(yíng)業(yè)外收入 借銀存,貸應(yīng)收賬款,其他銀行收款,其他應(yīng)付款
老師 同一個(gè)單位 其他應(yīng)付里面有1450萬 其他應(yīng)收里面有1000萬 我把它們合并起來 怎么做分錄
老師,我們公司借款100萬給A公司,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?能否不用其他應(yīng)收其他應(yīng)付,而用預(yù)收預(yù)付科目呢?謝謝
老師,我想問一下,這個(gè)代扣的個(gè)人社保,公積金不是應(yīng)該屬于其他應(yīng)收款嗎,那如果是書上的其他應(yīng)付款,下次員工實(shí)發(fā),扣回來,怎么做分錄呢

