
已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附加稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原來(lái)有張進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,還沒(méi)有繳稅款的,我現(xiàn)在可以申報(bào)作廢增值稅和附加稅,然后勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票再重新申報(bào)增值稅嗎?
答: 你好!可以的。沒(méi)交稅可以先作廢。再申報(bào)。 你這個(gè)發(fā)票是什么時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)
老師,電子原件加工廠(chǎng),申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是電子原件加工設(shè)備,申報(bào)增值稅要填附表三嗎
答: 你好不需要的這個(gè)不是服務(wù)的不用填寫(xiě)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月報(bào)稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷(xiāo)項(xiàng)多,這樣增值稅報(bào)了不用繳稅,那附加稅要申報(bào)嗎?
答: 同學(xué)好,不需要繳納增值稅,附加稅也就不需要繳納

