老師,你好。本月更換賬套錄入期初數(shù)據(jù)。科目余額表上顯示管理費(fèi)用金額為12400(從公司成立2018年12月—2019年11月,),管理費(fèi)用明細(xì)賬金額為10000(從2019年1月—2019年11月)我錄入的期初數(shù)據(jù)是12400,錄入完成后,我查看新賬套的管理費(fèi)用明細(xì)賬金額為12400,我想沖減管理費(fèi)用,你看可以嗎?
Supre
于2019-12-26 23:27 發(fā)布 ??1652次瀏覽
- 送心意
李夏平老師
職稱: 會(huì)計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)師
2019-12-27 01:18
學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。
錄入期初數(shù)據(jù) 期初 期末都應(yīng)無余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫 是平衡的。
相關(guān)問題討論

同學(xué),你好
22年,那你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在24年是哪里不平??
2024-01-19 13:33:31

學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。
錄入期初數(shù)據(jù) 期初 期末都應(yīng)無余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫 是平衡的。
2019-12-27 01:18:02

你好,費(fèi)用類科目期末應(yīng)該沒有余額
2022-02-09 16:58:46

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-05-08 13:47:40

那不對(duì),管理費(fèi)用期末沒有余額的是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。
2024-01-08 15:48:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Supre 追問
2019-12-27 07:42
李夏平老師 解答
2019-12-27 16:43