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送心意

李夏平老師

職稱會(huì)計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)師

2019-12-27 01:18

學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。
錄入期初數(shù)據(jù)  期初 期末都應(yīng)無余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫  是平衡的。

Supre 追問

2019-12-27 07:42

老師,你看下這張表。它的管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生額包含了2018年末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額,我啟用賬套時(shí),本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)還有管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生額都是按這張表的數(shù)據(jù)填寫的,會(huì)不會(huì)管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生額就把2018年末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額也加上了,我就想沖減

李夏平老師 解答

2019-12-27 16:43

12月建賬 , 管理費(fèi)用是1-11月的累計(jì)發(fā)生額  。期初、期末無余額。

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同學(xué),你好 22年,那你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在24年是哪里不平??
2024-01-19 13:33:31
學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。 錄入期初數(shù)據(jù) 期初 期末都應(yīng)無余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫 是平衡的。
2019-12-27 01:18:02
你好,費(fèi)用類科目期末應(yīng)該沒有余額
2022-02-09 16:58:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-05-08 13:47:40
那不對(duì),管理費(fèi)用期末沒有余額的是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。
2024-01-08 15:48:28
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