
老師您好,我22年有兩筆賬是沖減管理費(fèi)用的,本該貸記管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),但是錄入到貸方正數(shù)了,還有一筆因?yàn)榇中慕栀J都計(jì)入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致利潤表中管理費(fèi)用和科目余額表管理費(fèi)用不一致(利潤表少,金額不到一萬),現(xiàn)在該怎么處理不會(huì)給以后留下風(fēng)險(xiǎn)呢
答: 同學(xué),你好 22年,那你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在24年是哪里不平??
老師,你好。本月更換賬套錄入期初數(shù)據(jù)??颇坑囝~表上顯示管理費(fèi)用金額為12400(從公司成立2018年12月—2019年11月,),管理費(fèi)用明細(xì)賬金額為10000(從2019年1月—2019年11月)我錄入的期初數(shù)據(jù)是12400,錄入完成后,我查看新賬套的管理費(fèi)用明細(xì)賬金額為12400,我想沖減管理費(fèi)用,你看可以嗎?
答: 學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。 錄入期初數(shù)據(jù) 期初 期末都應(yīng)無余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫 是平衡的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅控盤的減免稅額記在借方?jīng)_減管理費(fèi)用,那減免稅額科目余額怎么沖銷?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額


隨? 追問
2024-01-19 13:44
小菲老師 解答
2024-01-19 13:45
隨? 追問
2024-01-19 13:49
小菲老師 解答
2024-01-19 13:49
隨? 追問
2024-01-19 13:55
小菲老師 解答
2024-01-19 13:56