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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-19 13:33

同學(xué),你好
22年,那你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在24年是哪里不平??

隨? 追問

2024-01-19 13:44

老師,22年都轉(zhuǎn)了,22年報(bào)表和科目余額表金額不一致,23年做了沖銷,又導(dǎo)致23年報(bào)表和科目余額表對(duì)不上呢

小菲老師 解答

2024-01-19 13:45

同學(xué),你好
23年做了沖銷,那就是已經(jīng)沖完了,對(duì)于你24年沒有影響

隨? 追問

2024-01-19 13:49

老師,直接在23年調(diào)整,22年不管這樣處理合規(guī)嗎?以后會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢

小菲老師 解答

2024-01-19 13:49

同學(xué),你好
不是不管,是你23年發(fā)現(xiàn)了,然后處理了,是可以的

隨? 追問

2024-01-19 13:55

明白了,謝謝老師

小菲老師 解答

2024-01-19 13:56

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 22年,那你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在24年是哪里不平??
2024-01-19 13:33:31
學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。 錄入期初數(shù)據(jù) 期初 期末都應(yīng)無余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫 是平衡的。
2019-12-27 01:18:02
你好,費(fèi)用類科目期末應(yīng)該沒有余額
2022-02-09 16:58:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-05-08 13:47:40
那不對(duì),管理費(fèi)用期末沒有余額的是轉(zhuǎn)到本年利潤了。
2024-01-08 15:48:28
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