
老師 新接手的帳 之前的會(huì)計(jì)憑證很多地方做的不對(duì) 個(gè)人往來帳掛的亂七八糟 我接手的時(shí)候股東和法人已經(jīng)都換了 我想這個(gè)月把能調(diào)整的調(diào)整了 明年按照期末余額重新建立套帳可以么?
答: 你好,申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表的嗎
銀行實(shí)際沒有提備用金 但是我憑證做了一筆提現(xiàn) 發(fā)放法人工資了 現(xiàn)在余額不對(duì)應(yīng)該怎么調(diào)整啊?
答: 余額怎么不對(duì)?你提現(xiàn)沒做賬嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問銀行余額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的銀行余額不相符應(yīng)該怎么調(diào)整呢?(不相符的原因:隔了很長一段時(shí)間沒有用,但余了315元在帳戶里,財(cái)務(wù)系統(tǒng)里就是余的這315元,然后給另一個(gè)股東用,現(xiàn)在公司要啟用這個(gè)帳戶,這個(gè)帳戶現(xiàn)在里面有6千多元)
答: 你可以做一筆分錄,是股東存現(xiàn)有分錄,把銀行余額調(diào)平就可以


?????? 追問
2019-12-27 15:42
郭老師 解答
2019-12-27 15:48
?????? 追問
2019-12-27 15:51
郭老師 解答
2019-12-27 15:58