
問一下老師,核定征收所得稅的建筑公司,按核定數(shù)交過所得稅,有計(jì)提的人工費(fèi),這比人工費(fèi)是為沖成本計(jì)提的,現(xiàn)在想沖回去,對(duì)以前年度所得稅有影響嗎
答: 核定征收的沒事的
問一下老師,核定征收所得稅的建筑公司,按核定數(shù)交過所得稅,有計(jì)提的人工費(fèi),這比人工費(fèi)是為沖成本計(jì)提的,現(xiàn)在想沖回去,對(duì)以前年度所得稅有影響嗎
答: 核定沒有啥,你這個(gè)沒有實(shí)際發(fā)吧,沒有實(shí)際發(fā)生可以沖掉
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本公司是建筑公司,企業(yè)所得稅是“核定征收”的,公司在2016年5月份購置了一輛施工現(xiàn)場使用的起重汽車吊,價(jià)值16萬元,現(xiàn)在要開票了老板才把發(fā)票拿出來交給財(cái)務(wù),請問我可以在本月直接按價(jià)稅合計(jì)入賬,下月再計(jì)提折舊還是必須調(diào)整以前年度損益呢?
答: 你好,咱公司是核定征收,所以,這個(gè)固定資產(chǎn)直接入賬(價(jià)稅合計(jì)),從下月起計(jì)提折舊,列入當(dāng)期損益。
老師 我想請問一下 我們公司18年是核定征收的利潤表是虧損的,19年是查賬征收有利潤,我申報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候可以填以前年度虧損把18年虧損的數(shù)據(jù)填上去嗎
我這以前都開票了的,按核定征收了所得稅,現(xiàn)在又增加收入,不多交所的稅了。老師,我調(diào)以前年度損益行得通不,稅上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。

