老師,我們老板拿了一張去年的物業(yè)管理公司的代收 問
您好,入賬,匯算清繳調增處理 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個可以勾選抵扣的 答
老師,我們構建新廠房用于新廠房的環(huán)評測試費用,這 問
同學,你好 在建工程 答
老師,就是記賬的時候 是不是 損益類的科目直 問
您好,一般都是紅沖,在相同的方向紅沖 答
我公司去年剛成立,成立時填寫從業(yè)人數(shù)為:2人(1人為 問
退休這個人有工資嗎?如果是的話,填寫退休這個人的工資,這個監(jiān)事在你單位有沒有工作沒有的話就不要填寫了。 答

備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發(fā)票500元,說是買了五百東西自己報銷,那500這個發(fā)票放在12月份做這筆現(xiàn)金報銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現(xiàn)金支出?借:其他應收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費用-辦公費 500貸:其他應收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學,這個我來幫你解決
借款人例如拿辦公費發(fā)票沖賬時,重新開具收據(jù),給到借款人: 借:管理費用-辦公費 貸:其他應收款
答: 你好 對的 是這么做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷時為管理費用,暫借為其他應收款,為什么?
答: 你好,其他應收款的借方為其他應付款
老師,想問一下第7題中的 應收管理人員賠款1萬元,因管理不善導致的費用,不是應該計入管理費用嗎?怎么會計入其他應收款呢?
老師下面是1月份的社保,哪些入賬,我知道單位的計入管理費用,個人計入其他應收款,怎么取數(shù),交的大病醫(yī)療要不要計入其他應收款呢
老師,您好,我一部分員工個人社保沒扣他們工資,現(xiàn)在怎么調一下,借管理費用 貸其他應收款 對吧?摘要怎么寫呀還有沒有附件可以不
2019年11月繳納社保時少扣一個人的社保,其他應收款個人社保少了420.28,管理費用社保費做多了一個人的費用420.28,請問現(xiàn)在該如何調整?謝謝
老師好,我有兩個問題1管理費用可以用三欄式賬本嗎?2因為是季度發(fā)工資嘛,沒到發(fā)工資時員工支工資我入其他應收款對嗎?

