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葡萄
于2021-01-29 12:48 發(fā)布 ??855次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-01-29 12:49
你好 你有繳費明細表嗎 單位部分的金額寫紅色字體的 。 其他應收款寫 黃色字體的金額 大病醫(yī)療是個人承擔的也得計入 其他應收款 工資去扣除。
葡萄 追問
2021-01-29 13:11
這個是完稅證明稅款所屬期12月1號至12月31號嗎
meizi老師 解答
2021-01-29 13:12
看下 我的截圖 看附件。 不是的
2021-01-29 14:43
老師您的意思是啥,是說這個所屬期是三個月份是嗎
2021-01-29 14:45
老師你就幫我看看明細,是不是上面所有個人部分累計加起來都要計入其他應收款,單位所有部分合計計入管理費用
2021-01-29 14:46
最好幫我畫出來,非常感謝
2021-01-29 14:50
你好你上面不是只是 比如10-12月就是三個月的 季報。
2021-01-29 16:11
老師的意思就個是交的三個月的
2021-01-29 16:18
你好 這兩個是 3個月的 。其他的 你看所屬期嘛 。 有10-12月; 有12月 本月的; 還有 11-12月。;
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請問,借方其他應收款——法人,后面法人有發(fā)票來報銷,可以直接借方:管理費用,貸方:其他應收款——法人嗎
答: 好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
老師我請問一下,前年的這筆分錄沒寫,今年怎么處理借:管理費用—差旅費。 借管理費用—汽車費用。 貸:其他應收款
答: 您好,前年的費用通過“以前年度損益調整”科目核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應收款,那邊直接扣除管理費用的辦公費,怎么做憑證
答: 你好 借 管理費用 貸其他應收款?
老師,我單位員工借款我做的借其他應收款貸現(xiàn)金,業(yè)務辦完后他把剩余現(xiàn)金和辦事發(fā)票拿回來了,我做借銀行借管理費用貸其他應收款可以嗎?
討論
去年12月有筆房租沒收到票誤以為收到發(fā)票了,當時入賬在管理費用了,下個月才收發(fā)票,請問現(xiàn)在是紅沖掉之前那筆分錄等收到發(fā)票時,再做一筆正確的分錄 借:管理費 貸:銀存 嗎? 還是現(xiàn)在就要紅沖掉,然后入 在其他應收款 等收到發(fā)票后再入管理費用 ?
老師好,我們給采購轉備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應收款--采購員采購報銷時:借 其他應收款--采購員 貸 管理費用
你好,請問19年付錯一筆款,當時是掛其他應收款,那后面退回來時沖了管理費用,那今年要調賬要怎么調比較好
上月計提房租:借給:管理費用-房租49000貸:其他應收款49000這個月支付43000多,并收到專票,現(xiàn)在怎么沖銷并攤銷呢?分錄怎么做
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2021-01-29 13:11
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2021-01-29 13:12
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2021-01-29 16:18