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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-28 11:38

你計提所得稅借稅金及附加貸應交稅費了是嘛

會計學堂0123 追問

2019-12-28 11:51

是的

郭老師 解答

2019-12-28 11:52

那就對
你們紅沖了稅金及附加,改計提到所得稅費用

會計學堂0123 追問

2019-12-28 11:53

還有增值稅也是計提借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金-增值稅,都是2019年的

郭老師 解答

2019-12-28 11:59

你好,紅沖就可以的
借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù)

會計學堂0123 追問

2019-12-28 12:41

不用轉本年利潤嗎?
我之前沖紅分錄是借:營業(yè)稅金及附加貸:營業(yè)收入
是不是不對啊老師

郭老師 解答

2019-12-28 12:52

需要結轉
不對
增值稅結轉,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅
一般納稅人的

會計學堂0123 追問

2019-12-29 08:55

老師我們是小規(guī)模納稅人,你能告訴我增值稅計提的操作分錄嗎?

郭老師 解答

2019-12-29 09:09

不計提,不結轉
借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
下月交稅借應交稅費-應交增值稅貸銀存

會計學堂0123 追問

2019-12-29 09:29

我錯把增值稅計提到營業(yè)稅金及附加里面了,現(xiàn)在需要從營業(yè)稅金及附加里面調出來,我要每一步的具體分錄謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-29 09:30

借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅貸銀存

借本年利潤負數(shù)貸稅金及附加負數(shù)

會計學堂0123 追問

2019-12-29 10:22

老師謝謝您熱心指導

郭老師 解答

2019-12-29 10:30

不用客氣的,

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相關問題討論
你好,根據(jù)你的科目余額表數(shù)據(jù)填寫就可以。
2021-07-27 18:12:34
你計提所得稅借稅金及附加貸應交稅費了是嘛
2019-12-28 11:38:56
你的所得稅費用咋對應稅金及附加 你這個最上面那個不平,你要是營業(yè)稅金及附加 也做借方,不是貸方 負數(shù),和借方,這個最后不平
2019-12-28 11:00:30
學員你好,這個是對的
2022-06-01 23:03:13
麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
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