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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-28 11:38

你計提所得稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)了是嘛

會計學(xué)堂0123 追問

2019-12-28 11:51

是的

郭老師 解答

2019-12-28 11:52

那就對
你們紅沖了稅金及附加,改計提到所得稅費(fèi)用

會計學(xué)堂0123 追問

2019-12-28 11:53

還有增值稅也是計提借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-增值稅,都是2019年的

郭老師 解答

2019-12-28 11:59

你好,紅沖就可以的
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

會計學(xué)堂0123 追問

2019-12-28 12:41

不用轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
我之前沖紅分錄是借:營業(yè)稅金及附加貸:營業(yè)收入
是不是不對啊老師

郭老師 解答

2019-12-28 12:52

需要結(jié)轉(zhuǎn)
不對
增值稅結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一般納稅人的

會計學(xué)堂0123 追問

2019-12-29 08:55

老師我們是小規(guī)模納稅人,你能告訴我增值稅計提的操作分錄嗎?

郭老師 解答

2019-12-29 09:09

不計提,不結(jié)轉(zhuǎn)
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
下月交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存

會計學(xué)堂0123 追問

2019-12-29 09:29

我錯把增值稅計提到營業(yè)稅金及附加里面了,現(xiàn)在需要從營業(yè)稅金及附加里面調(diào)出來,我要每一步的具體分錄謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-29 09:30

借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存
,
借本年利潤負(fù)數(shù)貸稅金及附加負(fù)數(shù)

會計學(xué)堂0123 追問

2019-12-29 10:22

老師謝謝您熱心指導(dǎo)

郭老師 解答

2019-12-29 10:30

不用客氣的,

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你的所得稅費(fèi)用咋對應(yīng)稅金及附加 你這個最上面那個不平,你要是營業(yè)稅金及附加 也做借方,不是貸方 負(fù)數(shù),和借方,這個最后不平
2019-12-28 11:00:30
你好,根據(jù)你的科目余額表數(shù)據(jù)填寫就可以。
2021-07-27 18:12:34
你計提所得稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)了是嘛
2019-12-28 11:38:56
學(xué)員你好,這個是對的
2022-06-01 23:03:13
麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
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