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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-28 16:14

你好,提供咨詢服務(wù),成本主要是單位從事咨詢服務(wù)人員的工資構(gòu)成,用人員工資表入賬就是了

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:22

那個(gè)工資 車票 會(huì)議費(fèi) 這些都可以嗎

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:22

這工資能做的高些嗎

鄒老師 解答

2019-12-28 16:26

你好,工資才是計(jì)入成本
車票 ,會(huì)議費(fèi)是計(jì)入費(fèi)用核算,而不是計(jì)入成本 
工資需要據(jù)實(shí)計(jì)入才是的

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:28

老師 那平時(shí)做工資就是管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 要是做這個(gè)成本的話如何填寫(xiě)分錄

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:28

是所有的員工工資都做入成本嗎

鄒老師 解答

2019-12-28 16:35

你好,是從事咨詢服務(wù)人員的工資計(jì)入成本,而不是所有的員工工資都計(jì)入成本
計(jì)提工資,借;勞務(wù)成本,管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:39

老師 那我們單位有幾個(gè)是講課的員工 做他們就行 像我們會(huì)計(jì) 出納不能做吧

鄒老師 解答

2019-12-28 16:42

你好,講課是屬于你單位對(duì)外提供服務(wù)的人員?

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:44

在單位的名稱是培訓(xùn)師

鄒老師 解答

2019-12-28 16:45

你好,這個(gè)培訓(xùn)師是從事取得收入項(xiàng)目的培訓(xùn)服務(wù)嗎?

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:46

就是我們地辦有需要他們?nèi)ブv課 我們是修正藥業(yè)的 但是我們自己成立一個(gè)商貿(mào)公司 藥品 五金 這些都弄

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:47

有底薪 提成就是他們講了幾次課 這樣的給下發(fā)

鄒老師 解答

2019-12-28 16:48

你好,我們開(kāi)咨詢費(fèi)(這個(gè)是你之前最開(kāi)始提問(wèn)),我們自己成立一個(gè)商貿(mào)公司 藥品 五金 這些都弄(這個(gè)是你現(xiàn)在的描述)
到底是提供咨詢服務(wù),還是做貿(mào)易買賣商品啊

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:54

我們啥也做

鄒老師 解答

2019-12-28 16:55

你好,開(kāi)咨詢費(fèi)成本就是單位從事咨詢服務(wù)人員的工資構(gòu)成

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 16:57

那我們這個(gè)可以開(kāi)嗎

鄒老師 解答

2019-12-28 16:58

你好,如果有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍,而且提供了咨詢服務(wù),是可以開(kāi)具咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 17:00

之前問(wèn)過(guò)工商局的 說(shuō)是可以開(kāi)

鄒老師 解答

2019-12-28 17:05

你好,如果有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍,而且提供了咨詢服務(wù),是可以開(kāi)具咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?)

小劉 追問(wèn)

2019-12-28 17:07

對(duì)的

鄒老師 解答

2019-12-28 17:11

你好,你的疑問(wèn)具體是什么呢?
如果有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍,而且提供了咨詢服務(wù),是可以開(kāi)具咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的
如果沒(méi)有 這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,或者沒(méi)有提供咨詢服務(wù),就不能開(kāi)具咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票

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你好,提供咨詢服務(wù),成本主要是單位從事咨詢服務(wù)人員的工資構(gòu)成,用人員工資表入賬就是了
2019-12-28 16:14:43
請(qǐng)您將具體問(wèn)題提出來(lái)
2019-10-11 12:53:00
是可以抵減應(yīng)納增值稅的稅額。
2019-04-23 15:03:58
你好,這個(gè)是全額抵扣增值稅,抵扣了增值稅就無(wú)法計(jì)入費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的
2019-04-23 15:03:32
金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
2020-08-12 09:39:26
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