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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-28 16:47

你要補計提城建稅和印花稅的

金子 追問

2019-12-28 16:53

補提之后的分錄借:稅金及附加453.49
貸:應交稅費-城建稅附加377.89
                    -印花說75.6
對嗎老師!

金子 追問

2019-12-28 16:54

補提完的要不要結(jié)轉(zhuǎn),未交稅費

辜老師 解答

2019-12-28 17:12

是的,是這樣計提的。這個不用結(jié)轉(zhuǎn)未交稅費的

金子 追問

2019-12-28 17:17

但是我搞不明白應交稅費和稅金及附加的區(qū)別

辜老師 解答

2019-12-28 17:19

增值稅就是要應交稅費之間結(jié)轉(zhuǎn)的。其他都是計提到損益科目的

金子 追問

2019-12-28 17:19

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目的時候增值稅和城建稅附加、印花說怎么寫分錄

辜老師 解答

2019-12-29 10:45

借,本年利潤,貸稅金及附加

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相關(guān)問題討論
是的,整體分錄是正確的。
2019-09-06 10:26:56
你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅 借:應交稅金—增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:應交稅金—城建稅 借:應交稅金—城建稅 貸:銀行存款
2019-08-05 14:56:40
是的,還有印花稅也是需要計提的
2015-10-15 21:53:55
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 后面那個是計入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
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