
老師:建筑公司(查帳征收),甲方付款一般都是春節(jié)前,12月初的留底稅額有三十多萬,12月的銷項(xiàng)稅額有20多萬,12月收到專票的進(jìn)項(xiàng)稅額有10多萬,我是1、正常入賬,抵扣聯(lián)認(rèn)證留底?2、暫估入賬?3、發(fā)票和抵扣聯(lián)都放到明年初正常入賬認(rèn)證抵扣呢?
答: 您好 發(fā)票入賬 稅款不認(rèn)證抵扣 等需要抵扣銷項(xiàng)的時(shí)候勾選認(rèn)證 借:工程施工-合同成本等 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
期末留底稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,可以退回的是嗎?
答: 這個(gè)可以辦理退稅的。也可以留抵,作為后期少交增值稅的抵減金額
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進(jìn)項(xiàng) 0,銷項(xiàng)1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點(diǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)0,賬面留底稅額是1萬多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的,這種可以退稅嗎
答: 您好同學(xué)可以退稅

