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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-29 09:58

這個(gè)費(fèi)用入賬這個(gè)做以前年度損益調(diào)整了

追問(wèn)

2019-12-29 10:08

具體分錄怎么做

maize老師 解答

2019-12-29 10:10

借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸xx 負(fù)數(shù),,之前要是折舊做那就沖掉,借以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù) ,借以前年度損益調(diào)整 貸xx 最后看這個(gè)以前年度損益調(diào)整差額多少這個(gè)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面

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借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2019-07-24 12:14:05
網(wǎng)上說(shuō),會(huì)計(jì)按會(huì)計(jì)的方法處理,按會(huì)計(jì)的方式計(jì)入固定資產(chǎn),按會(huì)計(jì)法規(guī)定計(jì)提折舊 (將原值-已計(jì)提折舊)-25%=金額計(jì)入借所得稅費(fèi)用貸:遞延所得稅負(fù)債 年末如何處理所得稅費(fèi)用和遞延所得稅負(fù)債? 我的企業(yè)按會(huì)計(jì)法規(guī)定計(jì)算出稅前利潤(rùn)68萬(wàn)元,但是本年購(gòu)入1輛小轎車購(gòu)入價(jià)180萬(wàn)元,按網(wǎng)上做分錄產(chǎn)生(180-20)*25%=40遞延所得稅負(fù)債 的錯(cuò)了應(yīng)該是:(將原值-已計(jì)提折舊)*25%=金額計(jì)入借所得稅費(fèi)用貸:遞延所得稅負(fù)債
2019-01-04 15:25:39
你好,你是指中途轉(zhuǎn)入費(fèi)用還是第一次購(gòu)買轉(zhuǎn)入費(fèi)用
2018-06-29 09:41:40
借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,直接計(jì)入費(fèi)用
2018-06-26 11:52:15
借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款
2018-07-13 14:29:18
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