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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-29 17:08

借:原材料(或工程物資)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

冰冰 追問(wèn)

2019-12-29 17:21

這個(gè)不是在勞務(wù)公司應(yīng)該直接進(jìn)入成本嗎?

冰冰 追問(wèn)

2019-12-29 17:21

我說(shuō)的是一個(gè)勞務(wù)公司收到的一些零星材料的發(fā)票,是計(jì)入直接計(jì)入成本可以嗎?

江老師 解答

2019-12-29 17:22

領(lǐng)用時(shí)再計(jì)入成本

冰冰 追問(wèn)

2019-12-29 17:24

5塊錢你給這樣的回答,我是非常不滿意的

江老師 解答

2019-12-29 17:27

勞務(wù)公司首先收到材料后,就是計(jì)入原材料(或工程物資),這個(gè)是第一步,第二步操作是:材料領(lǐng)用后計(jì)入工程施工——XX項(xiàng)目——直接材料
第二步的分錄是:
借:工程施工——合同成本——直接材料
貸:原材料(或工程物資)
正常是兩步操作,你想省略一步操作,這個(gè)屬于不規(guī)范的操作
教你肯定是按正規(guī)的操作處理。

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借:原材料(或工程物資) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-29 17:08:03
你好,這是什么業(yè)務(wù)呢。
2019-12-02 13:25:21
你好 開(kāi)出去的勞務(wù)發(fā)票確認(rèn)收入 成本方面,如果你和工人簽訂的是勞動(dòng)合同 工資表入賬 繳納社保 和個(gè)稅 如果你和工人簽訂的是勞務(wù)合同 代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給你們
2020-07-28 08:47:57
勞務(wù)成本不能暫估入賬,發(fā)生多少入多少,沒(méi)有發(fā)生的可以計(jì)提出來(lái),但不屬于估。 就像企業(yè)工資一樣,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計(jì)提,當(dāng)期費(fèi)用成本計(jì)入當(dāng)期,跨年度的也一樣處理。 勞務(wù)費(fèi)暫估怎么做會(huì)計(jì)分錄? 答:分錄如下: 借:勞務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-01-10 18:49:13
掛靠的賬務(wù)處理是被掛靠方承包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給掛靠方。 你取得材料錢作為你的成本處理。
2019-04-22 15:46:35
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