請問老師,我公司從廠家購進(jìn)智能鎖賣給客戶,廠家給安裝,并給我公司開了一張安裝的增值稅專用發(fā)票,我公司執(zhí)照范圍只是批發(fā)零售,沒有安裝項(xiàng)目,我無法向外開具安裝的增值稅專用發(fā)票,那么廠家給我開的安裝發(fā)票的增值稅我可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,謝謝
lily姐
于2019-12-29 19:54 發(fā)布 ??1117次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-29 19:54
不用的,你可以抵扣的,你銷售出去把安裝費(fèi)開到貨物里面就可以
相關(guān)問題討論

您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53

同學(xué)你好
可以抵扣的不用轉(zhuǎn)出
不能抵扣的要轉(zhuǎn)出
2021-03-31 07:39:14

借:管理費(fèi)用——修理費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
在企業(yè)所得稅匯算清繳時,此費(fèi)用屬于虛列公司的費(fèi)用,按發(fā)票金額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2020-06-11 20:28:00

沒有收到錯誤的發(fā)票
只是收到重新開具的正常發(fā)票
2019-01-12 16:26:03
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lily姐 追問
2019-12-29 20:14
郭老師 解答
2019-12-29 20:21
lily姐 追問
2019-12-29 20:21
郭老師 解答
2019-12-29 20:32