9月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅1000元,當(dāng)月已認(rèn)證,10月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方開出一張紅字和一張藍(lán)字發(fā)票,9月申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000,10月收到2張發(fā)票全部抵扣,這樣處理對(duì)嗎?可是如果9月已轉(zhuǎn)出,10月兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅一正一負(fù)正好為0,那我這張票豈不是沒有進(jìn)項(xiàng)稅了?求老師指教!
云端1
于2017-10-09 16:23 發(fā)布 ??790次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-10-09 16:25
或者說9月的這2張票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,發(fā)票我再退給對(duì)方,10月對(duì)方開出2張發(fā)票后,只給我藍(lán)字的發(fā)票,紅字的不用給我,是這樣的嗎?
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您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53

你好 你可以選擇認(rèn)證不抵扣
2020-05-29 10:18:18

金蝶軟件做賬,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
2019-10-09 14:23:53

你好,剛咨詢稅務(wù)局, 實(shí)行簡易增收方式,收到一份增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證。需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證
2019-08-08 09:51:04
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