老師好!公司現(xiàn)在有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額400萬,本月銷項(xiàng)稅額10萬,材料進(jìn)項(xiàng)稅額8萬。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
悅湄
于2019-12-30 09:55 發(fā)布 ??798次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好
本月沒有銷項(xiàng)嗎?
2019-12-30 10:18:45

固定資產(chǎn)留抵稅額400萬抵增值稅2萬,不要交增值稅。也要做分錄嗎?
2019-12-30 10:55:51

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

那關(guān)于增值稅銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額不是老是掛在賬務(wù)上,不能反方向結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-12-22 14:43:55

你好
借;;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-06-12 16:23:05
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