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客戶對公轉(zhuǎn)了300,發(fā)票金額是260,多轉(zhuǎn)了40然后我現(xiàn)金轉(zhuǎn)給客戶,這樣怎么做分錄呀
請問老師用預付款沖上月電費,同時又交現(xiàn)金,但電費發(fā)票金額小于以前預付款和現(xiàn)金之合金額,怎樣做分錄?
老師,我們公司的備用金是7月份才取的現(xiàn)金,然后用現(xiàn)金購買的油費是6月份的,給我們的發(fā)票也是在六月份,那我做分錄的日期是寫什么時候的呀
公司付給員工的工傷賠償款怎么做分錄?還有獎金、老板給的現(xiàn)金備用金分別怎么做分錄?給員工買的短險600元沒有任何發(fā)票和單據(jù),可以入外賬嗎?要補什么單據(jù)?


彩君 追問
2019-12-30 12:07
彩君 追問
2019-12-30 12:08
玲老師 解答
2019-12-30 12:14
彩君 追問
2019-12-30 12:31
玲老師 解答
2019-12-30 12:33