
有部分貨款是付外幣的,由總公司的子公司代收代付,在計(jì)算應(yīng)收賬款加速收款天數(shù)的時(shí)候,要不要把這部分也加上去的?
答: 獨(dú)立核算的就要加上去的
老師我做合并報(bào)表遇到一個(gè)問題拿不準(zhǔn)想向您請(qǐng)教總公司應(yīng)收子公司的款借:應(yīng)收賬款17420.00低減分錄借:應(yīng)付賬款 17420貸:應(yīng)收賬款17420差子公司40萬貸方:應(yīng)付賬款 40萬低減分錄系統(tǒng)是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款這金額是-40還是正數(shù)40
答: 直接用正數(shù)編制抵銷分錄處理。按正數(shù)處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好!我有個(gè)母公司,母公司又有兩個(gè)子公司,現(xiàn)在其中一個(gè)子公司要注銷,賬面有應(yīng)收賬款余額?怎么處理這筆應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款直接給股東還是也可以給另外一個(gè)子公司?
答: 您好同學(xué) 這里面的錢最好是轉(zhuǎn)給母公司 ,轉(zhuǎn)公司賬不交稅,轉(zhuǎn)個(gè)人賬要按分紅交個(gè)人所得稅,很麻煩的。


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2019-12-31 09:20
樸老師 解答
2019-12-31 09:28
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2019-12-31 10:52
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2019-12-31 10:58
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2019-12-31 11:14
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2019-12-31 11:26