
老師我做合并報(bào)表遇到一個(gè)問題拿不準(zhǔn)想向您請(qǐng)教總公司應(yīng)收子公司的款借:應(yīng)收賬款17420.00低減分錄借:應(yīng)付賬款 17420貸:應(yīng)收賬款17420差子公司40萬貸方:應(yīng)付賬款 40萬低減分錄系統(tǒng)是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款這金額是-40還是正數(shù)40
答: 直接用正數(shù)編制抵銷分錄處理。按正數(shù)處理。
有部分貨款是付外幣的,由總公司的子公司代收代付,在計(jì)算應(yīng)收賬款加速收款天數(shù)的時(shí)候,要不要把這部分也加上去的?
答: 獨(dú)立核算的就要加上去的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問,總公司的應(yīng)收賬款金額和分公司的應(yīng)付賬款金額相差1萬對(duì),但是在其他的往來款上沒有其他賬務(wù),有差異對(duì)嗎
答: 您好!這個(gè)應(yīng)該是有問題的。不然不會(huì)對(duì)不上。一筆一筆核對(duì),看哪里有問題。


芊茗 追問
2020-02-18 20:05
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2020-02-18 20:10
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