老師您好,我現(xiàn)在每月按電表度數(shù)計(jì)提電費(fèi),借-管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、貸-應(yīng)付賬款。明年4月對方給我們開19年4月到20年3月的電費(fèi)發(fā)票(開票金額大于我計(jì)提金額)20年發(fā)票開了我怎么做賬,最好寫出分錄
明天會更好
于2019-12-31 09:57 發(fā)布 ??1107次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-12-31 10:04
你好 你現(xiàn)在暫估 ,借-管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、貸-應(yīng)付賬款。 到時次年收到發(fā)票 發(fā)票大于計(jì)提金額。 說明少計(jì)提了。 那么你就沖計(jì)提分錄 。按實(shí)際發(fā)票補(bǔ)做賬
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我現(xiàn)在計(jì)提的是不含稅價,明年對方把19年4月到20年3月的電費(fèi)加上稅錢給我們開了
2019-12-31 10:35:47

不好意思,老師,經(jīng)理沖賬,余額掛賬。老師,你好,我4月給項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)了5萬元,交 回來的費(fèi)用報銷只有26000,費(fèi)用報銷里面涉及了管理費(fèi)用,管理費(fèi)用有包含了差旅費(fèi),辦公費(fèi),電費(fèi),招待費(fèi),五金雜件等,這些明細(xì)科目,都是屬于項(xiàng)目部開支的,我處理的結(jié)果是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-輔材-五金雜件1200;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-差旅費(fèi)6000;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-辦公費(fèi)8000;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-招待費(fèi)3000;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-生活費(fèi)5000;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-小車費(fèi)(主要是加油,維修)2800貸:其他應(yīng)收款-26000,借:其他應(yīng)收款-經(jīng)理50000,貸:銀行存款-某某支行50000),到了5月份,我又給這位項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)了5萬,交回來的費(fèi)用報銷是51150,那么現(xiàn)在我處理5月份的賬時還是按照4月份的方法嗎?
2016-01-12 14:08:55

你好,可以的,這個直接作為你們的成本的
2021-05-22 17:50:07

你好 是的 同學(xué)的分錄是正確的。
2020-07-07 17:29:37

應(yīng)付賬款重復(fù)了,
借應(yīng)付賬款平安保險
貸待攤費(fèi)用
歸集到總公司
分公司的分錄沖紅
總公司再正常做分錄即可
2019-11-12 08:24:29
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