
公司法人借給公司錢 ,轉(zhuǎn)入公司賬戶,這么做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-法人
答: 你好,是的,你寫的很對(duì)的,學(xué)員
對(duì)公業(yè)務(wù),出納在購(gòu)買支票的的工本費(fèi)是個(gè)人轉(zhuǎn)入公司賬戶上的,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做?是借銀行存款,貸其他應(yīng)付賬款-應(yīng)付個(gè)人款項(xiàng)嗎?
答: 您好 這樣賬務(wù)處理可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位收到客戶的貨物款項(xiàng),已經(jīng)存入我們銀行賬戶,但是我單位還沒有銷售貨物,也沒有開發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?可以借:銀行存款,,貸:其他應(yīng)付款,,行嗎
答: 你好,借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 這樣做賬務(wù)處理的


不將就 追問(wèn)
2019-12-31 11:01
bamboo老師 解答
2019-12-31 11:01
不將就 追問(wèn)
2019-12-31 11:03
bamboo老師 解答
2019-12-31 11:04