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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-12-31 15:47

你好!
可以的
對的,你的理解很對

冰一心 追問

2019-12-31 15:53

公司換新廠房(租的)還未使用,給新廠房安裝的中央空調(diào)付款70%,發(fā)票到70%。我想問,如果我計入,借,在建工程70%,稅額,貸,銀行,這樣可以嗎?等到廠房使用時在直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

蔣飛老師 解答

2019-12-31 16:09

你好!

可以的。

冰一心 追問

2019-12-31 16:28

那購入的其他的設(shè)備(生產(chǎn)上用的)也可以先用在建工程的科目?然后等到使用的時候在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?

蔣飛老師 解答

2019-12-31 16:32

你好,

是的。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項稅額 直接做借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020-03-25 15:58:12
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進(jìn)項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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