
老師,請(qǐng)問(wèn),預(yù)交明年一月醫(yī)保。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。但是預(yù)算會(huì)計(jì)怎么處理才是正確的了。個(gè)人感覺還是和平常一樣記。但是要調(diào)整差異項(xiàng)。請(qǐng)指導(dǎo)
答: 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制 根據(jù)實(shí)際支付的金額在支付時(shí)入賬處理
平常做法是發(fā)生時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同) 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:管理費(fèi)用-職工福利(無(wú)核算) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)發(fā)現(xiàn)以前期間錯(cuò)誤錄入的是:發(fā)生時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財(cái)務(wù)部) 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:管理費(fèi)用-職工福利(無(wú)核算) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)導(dǎo)致了,應(yīng)付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財(cái)務(wù)部)還有余額未結(jié)賬,該如何調(diào)整?
答: 整個(gè)應(yīng)付職工薪酬-職工福利科目是平的?就是在帶有輔助核算部門不屬于共同的,都有余額,也就是賬做錯(cuò),該如何調(diào)整?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整的話,分錄就是,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,這樣把應(yīng)付職工薪酬調(diào)高之后還用調(diào)整別的嗎
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您什么情況需要做借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資這筆分錄

